
12月24日,江蘇省內部審計協會公布了2025年度省內部審計理論研討活動獲獎結果,集團審計部報送的《國企內部審計科學規范與提質增效路徑探索——基于鹽城港集團實踐的分析》論文榮獲一等獎。


2025年,集團審計部緊密圍繞集團發展戰略與年度經營目標,堅決貫徹集團黨委及董事會決策部署,以“風險防控、價值增值”為主線,全面完成年度“10+5+3+1”審計工作計劃。全年聚焦主責主業,深化監督服務,推動審計工作從合規檢查向管理賦能、風險前瞻轉型升級,為集團高質量發展提供了堅實的審計保障。
下一步,集團審計部將以服務集團“海洋經濟”發展戰略為核心,堅持“科技強審、風險導向、價值賦能”的工作方針。在鞏固2025年成果基礎上,著力補短板、強弱項,推動審計監督從“發現問題”向“推動治理”深化,從“事后監督”向“事前事中預警”延伸,監督全覆蓋、整改全閉環、隊伍專業化、價值顯性化,努力建設與集團發展目標相匹配的“集中統一、全面覆蓋、權威高效”的審計監督體系,為集團提升風險防控能力和穩健發展保駕護航。